Faktúra DF20120575

Faktúra doručená:14.3.2012

Dodávateľ
SAM GROUP EU s.r.o.
Ľ.Ondrejova 42/7
971 01 Necpaly - Prievidza III
IČO:46245693
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
skrine
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 440,00 EUR