Faktúra DF20250552

Faktúra doručená:04.8.2025
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 07/2025
stočné 07/2025
stočné 07/2025 ŠI
stočné 07/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 983,11 EUR