Faktúra DF20250541

Faktúra doručená:31.7.2025
Číslo objednávky:VO/0122/25

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup údržbárskeho materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,63 EUR