Faktúra DF20250515

Faktúra doručená:04.7.2025
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby pevnej siete 06/2025
internet 07/2025
služby pevnej siete 06/2025
služby pevnej siete 06/2025
služby pevnej siete 06/2025 ŠI
služby pevnej siete 06/2025
internet 07/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,38 EUR