Faktúra DF20250521

Faktúra doručená:08.7.2025
Číslo zmluvy:ČZ 2024/1

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 06/2025
plyn 06/2025 ŠI
plyn 06/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 672,10 EUR