Faktúra DF20250523

Faktúra doručená:10.7.2025
Číslo objednávky:VO/0109/25

Dodávateľ
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
Robotnícka 2
036 01 Martin
IČO:36373991
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup údržbárskeho materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,32 EUR