Faktúra DF20250490

Faktúra doručená:30.6.2025
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 06/2025 škola
stočné 06/2025 škola
Vodné 06/2025 ŠI
stočné 06/2025 ŠI
Vodné 06/2025 ŠJ
stočné 06/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 390,33 EUR