Faktúra DF20250474

Faktúra doručená:27.6.2025
Číslo objednávky:VO/0101/25

Dodávateľ
Renato s.r.o.
Agátová 517/4
972 17 Kanianka
IČO:52348407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis a oprava kávovaru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,40 EUR