Faktúra DF20250446

Faktúra doručená:09.6.2025
Číslo objednávky:VO/0093/25

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup stavebného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,65 EUR