Faktúra DF20250447

Faktúra doručená:09.6.2025
Číslo zmluvy:z 19.9.2024

Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Šulekova 868/21
971 01 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich prostriedkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 620,20 EUR