Faktúra DF20250441

Faktúra doručená:06.6.2025
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola polytechnická
Terézie Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 06/2025
elektrická energia 06/2025
vodné 06/2025
stočné 06/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR