Faktúra DF20250432

Faktúra doručená:05.6.2025
Číslo zmluvy:KZ 3/2024,dod.č.1

Dodávateľ
TORMÄS
Makovického 497/20
971 01 Prievidza
IČO:46058842
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 451,58 EUR