Faktúra DF20250409

Faktúra doručená:30.5.2025
Číslo objednávky:VO/0089/25

Dodávateľ
Samuel Šubík
Poruba 145
972 11 Poruba
IČO:52740536
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny, suroviny Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,25 EUR