Faktúra DF20250352

Faktúra doručená:05.5.2025
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby pevnej siete 04/2025
internet 04/2025
služby pevnej siete 04/2025
služby pevnej siete 04/2025
služby pevnej siete 04/2025
služby pevnej siete 04/2025 ŠI
internet 04/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,75 EUR