Faktúra DF20250400

Faktúra doručená:28.5.2025
Číslo objednávky:VO/0086/25

Dodávateľ
A&M Partners, s.r.o.
Pstruhová 138/20
010 01 Žilina- Mojšova Lúčka
IČO:44795246
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre krúžok, VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 109,06 EUR