Faktúra DF20250264

Faktúra doručená:03.4.2025
Číslo objednávky:VO/0070/25

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup elektroinštalačného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,50 EUR