Faktúra DF20250236

Faktúra doručená:31.3.2025
Číslo objednávky:VO/0066/25

Dodávateľ
Kristína Krkošová
Slávikova 9/8
962 61 Dobrá Niva
IČO:47326034
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,75 EUR