Faktúra DF20250224

Faktúra doručená:24.3.2025
Číslo objednávky:VO/0055/25

Dodávateľ
Musetti Slovakia s.r.o.
Hraničná 53
821 05 Bratislava
IČO:35930811
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kávovaru
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 257,98 EUR