Faktúra DF20250212

Faktúra doručená:18.3.2025
Číslo objednávky:VO/0054/25

Dodávateľ
NOMY s. r. o.
Tomášikova 12570/50B
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:53179056
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup potravín - na prípravu nápojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,44 EUR