Faktúra DF20250142

Faktúra doručená:24.2.2025
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 19.11.2024 - 19.2.2025
stočné 19.11.2024 - 19.2.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 696,46 EUR