Faktúra DF20250110

Faktúra doručená:14.2.2025
Číslo objednávky:VO/0030/25

Dodávateľ
HABALA, s.r.o.
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:36759953
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup pracovného oblečenia a obuvi
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 309,47 EUR