Faktúra DF20241094

Faktúra doručená:17.12.2024
Číslo objednávky:VO/0271/24

Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup vodárenského materiálu pre ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,17 EUR