Faktúra DF20240710

Faktúra doručená:26.8.2024
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrina 07/2024 škola
Elektrina 07/2024 cukrári
Elektrika 07/2024 ŠI
Elektrina 07/2027 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 765,45 EUR