Faktúra DF20240504

Faktúra doručená:17.5.2024
Číslo objednávky:VO/0129/24

Dodávateľ
LORIN, spol. s r.o.
Ku Bratke 1
934 01 Levice
IČO:36535788
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,23 EUR