Faktúra DF20230795

Faktúra doručená:20.9.2023
Číslo objednávky:VO/0194/23

Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská 940/11
971 01 Prievidza
IČO:52586324
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola a čistenie komína v kotolni školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR