Faktúra DF20230723

Faktúra doručená:24.8.2023
Číslo objednávky:VO/0178/23

Dodávateľ
ROMAKO s. r. o.
9
97232 Chrenovec-Brusno
IČO:51667002
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kúpa a montáž žalúzií
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,39 EUR