Faktúra DF20230429

Faktúra doručená:02.5.2023
Číslo objednávky:VO/0124/23

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,21 EUR