Faktúra DF20230182

Faktúra doručená:22.2.2023
Číslo objednávky:VO/0069/23

Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodárenský materiál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,89 EUR