Faktúra DF20230181

Faktúra doručená:21.2.2023
Číslo objednávky:VO/0068/23

Dodávateľ
HRD Slovakia s.r.o.
Olešná 520
023 52 Olešná pri Čadci
IČO:46611045
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Obrusy a textil pre str.832
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 970,52 EUR