Faktúra DF20230102

Faktúra doručená:07.2.2023
Číslo zmluvy:1/2019 z 1.9.2019

Dodávateľ
Obchodná akadémia
F. Madvu č. 2
97129 Prievidza
IČO:00162094
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 01/2023
Elektrická energia 01/2023
Vodné 01/2023
Stočné 01/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR