Faktúra DF20230097

Faktúra doručená:06.2.2023
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 01/2023
telekomunikačné služby 01/2023
telekomunikačné služby 01/2023
telekomunikačné služby 01/2023
telekomunikačné služby 01/2023
telekomunikačné služby 01/2023
telekomunikačné služby 01/2023 DM
telekomunikačné služby 01/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,37 EUR