Faktúra DF20230094

Faktúra doručená:03.2.2023
Číslo zmluvy:4/2022-2023

Dodávateľ
SOREA spol. s r.o.
Odborárske nám. 3
815 70 Bratislava
IČO:31339204
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
strava žiakov HA na praxi
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,83 EUR