Faktúra DF20230088

Faktúra doručená:03.2.2023
Číslo objednávky:VO/0023/23

Dodávateľ
Ingrid Čarnoká - TIFFANY
Limbová 2085/5B
052 01 Spišská Nová Ves
IČO:40845150
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kozmetické prístroje 6ks a ohrievač dep.vosku
parafínová sada 300W - 1ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 682,00 EUR