Faktúra DF20221044

Faktúra doručená:05.1.2023
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 12/2022
parkovné počas prac.cesty
telekomunikačné služby 12/2022
telekomunikačné služby 12/2022
telekomunikačné služby 12/2022
telekomunikačné služby 12/2022
telekomunikačné služby 12/2022 DM
telekomunikačné služby 12/2022 ŠJ
telekomunikačné služby 12/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,55 EUR