Faktúra DF20220345

Faktúra doručená:09.5.2022
Číslo objednávky:073/2022

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,95 EUR