Faktúra DF20220326

Faktúra doručená:03.5.2022
Číslo objednávky:069/2022

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál na údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,62 EUR